Orden de Compra. Nº4609-136-SE26 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-136-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-41-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 44193,62
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte10GalónEsmalte colores agua Gl dynal   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.660 $ 159.660
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónBarniz Marino 1 Gl   $ 38.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.655 $ 38.655
31211904
Brochas10UnidadBrocha 1"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31211904
Brochas2UnidadBrocha 2"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
31211904
Brochas3UnidadBrocha 5"  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroAguarras 1 lt Dideval   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
31211501
Pinturas al esmalte2LitroEsmalte colores 1 lt Praga   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
Total Neto $ 232.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.194
TOTAL OC $ 276.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.