Orden de Compra. Nº4609-162-SE19 "ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-162-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 4610-34-H218
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 350524,4526
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor d.quilodran c.
Razón Social daniel quilodran castillo
R.U.T. 14.490.672-1
Sucursal d.quilodran c.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1Global08 CODOS PVC SANITARIO 75 MM 1500 TORNILLO VOLCANITA 1 5/8 03 COMBO 2 LIB 10 ENCHUFE MACHO 05 ESCOBILLON MUNICIPAL 200 AMARRA PLASTICA 80 SACO CEMENTO 04 CONOS 06 PAR BISAGRA 4” 06 WD-40 07 SILICONA AUTO 10 BARREHOJA 03 KILO CLAVO 1” 03 KILO GRAMPA 1 1/4 100 GOLILLA PLANA 05 POXILINA 10 LITRO AGUARRAS 05 RASTRILLO 04 DISCO SIERRA CIRCULAR 01 KIT BROCA COPA 200 CLAVO ACERO 2” 05 MASCARA CON FILTRO 08 CODO POLIFUSION 05 PEGAMENTO AGOREX 15 BROCHA 2” 15 BROCHA 4” 06 CINTA PLOMA (TRABAJO PESADO) 01 PUERTA PLACA 70 CM 05 CORNIZA PLUMAVIT 10 CAJA CERAMICA 20 X 30 08 OVEROL BLANCO 15 OVEROL TALLAS M – L – XL -XXL 15 ANTIPARRA CLARA 48 MADERA 2 X 3 20 PERFIL 40 X 40 X 2 MM 500 TORNILLO AUTOPERFORANTE EXAGONAL 1 1/2 19 PLANCHA ZINC ACANALADO X 2,5 MT 10 PLANCHA ZINC ACANALADO X 3 MT 06 CUMBRERA X 2 MT 03 PERFIL 30 X 30 X 3 MM  $ 1.844.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844.866 $ 1.844.866
Total Neto $ 1.844.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 350.524
TOTAL OC $ 2.195.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.