Orden de Compra. Nº4609-196-SE24 "COMPRA NO PERECIBLES ELEAM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-196-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA NO PERECIBLES ELEAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-23-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 65693,07
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101543
Arvejas secas1Global2 ARVEJAS PARTIDAS 15 ACEITE VEGETAL 6 ARROZ 2 AVENA INSTANTANEA 5 CAFÉ INSTANTANEO 20 CHOLGAS EN TARRO 6 COCHAYUYO 3 ENDULZANTE 250ML 2 FIDEOS CABELLO DE ANGEL 6 FIDEOS SURTIDOS 75 HARINA DE TRIGO 10 JUGO DE LIMON 500 ML. 2 LEVADURA INSTANTANEA 8 MARGARINA LIVIANA EN CALORIAS 2 PIMENTON EN POLVO 100 GRS. 5 SAL FINA (KG) 20 SALMON EN TARRO 425 GRS. 3 SEMOLA 250 GRS. 8 TALLARINES DE PASTAS 400 GRS. (PQ) 4 TE HIERBAS SURTIDAS 50 UNID. 1 TE EN CAJA 100 UNID   $ 345.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.753 $ 345.753
Total Neto $ 345.753
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.693
TOTAL OC $ 411.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.