Orden de Compra. Nº4609-212-SE21 "MATERIAL DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-212-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-48-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 724011,72
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO HERNAN
Razón Social COMERCIAL BENJA
R.U.T. 10.899.928-4
Sucursal ALFONSO HERNAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Global6 PILA AAA 2 REGULADOR PARA GAS 15 PERNO COCHE ¼ X 5” 11 GRILLETE LIRA 25 DISCO CORTE 7” 30 PERNO COCHE CON TUERCA 3/8 X 5” 15 GOLILLA PLANA 1000 TORNILLO VOLCANITA 2” 24 PINO DIMENSIONADO 1 X 2 30 TORNILLO SOBERBIO 1 ½” 13 PINO DIMENSIONADO 2 X 2 10 PINO DIMENSIONADO 2 X 3 3 ANTICORROSIVO COLORES 1 FLEXIBLE PARA GAS ½ X 3/8 X 1 METRO 10 BROCA CONCRETO 6MM 10 BROCA CONCRETO 10 MM 10 BROCA FIERRO 4 MM 10 BROCA FIERRO 5 MM 10 BROCA FIERRO 6 MM 5 SOLDADURA 7018 1/8 5 EMBUDO MEDIANO 3 PIEZA Y FACHADA COLORES TINETA 5 PAÑO HUAIPE X 1 KILO 300 AMARRA PLASTICA 2,5 2 CABLE PASA CORRIENTE 10 CADENA FINA X METRO 10 VINILIT 240 CC 5 FIBRO FASIL MDF 12 BROCHA 2” 12 BROCHA 3” 12 BROCHA 4” 10 AGUARRAS LITRO 6 BARNIZ COLORES GALON 12 RODILLO CHIPORRO 18 CMS 10 ALGIFOL COLOR ALERCE TINETA 10 BISAGRA RECTA 35 MM 16 TOMADOR MUEBLE 3 TUBO PVC SANITARIO 110 MM 10 CODO POLIFUSION HI 20 MM 10 REDUCCION HI 20 MM 2 RIEL PUERTA 2,5 MM 6 BEKRON POLVO 25 KILOS 2 PASTA MURO INTERIOR TINETA 3 CERAMICA MURO 20 X 30 20 FGUANTE CABRETILLA SIN FORRO 36 GUANTE CON PALMA LATEX 15 TRAJE DESECHABLE TIBET 18 OVEROL TALLA M-L-XL 12 CHALECO REFLACTANTE AMARILLO XL 7 FONO AUDITIVO 02 LLAVE LAVAPLATOS CUELLO CISNE 15 ALFOMBRA ALTO TRAFICO X 4 METROS 1 ADHESIVO ALFOMBRA AGOREX 4,5 6 PERFIL 40 X 40 X 3 MM 2 PERFIL COSTANERA 80 X 40 X 2 MM 250 BLOQUE CEMENTO 4 ZINC ACANALADO X 3 METROS 100 TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 1/2   $ 3.810.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.810.588 $ 3.810.588
Total Neto $ 3.810.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 724.012
TOTAL OC $ 4.534.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.