Orden de Compra. Nº4609-22-SE24 "MATERIALES RIEGO TECNIFICADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-22-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES RIEGO TECNIFICADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-144-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 1828845
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141731
Boquillas300UnidadBOQUILLA CABEZAL ASPERSOR FRANJA CENTRAL ORBITS DE 1/2  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
40141731
Boquillas1000UnidadBOQUILLA RAIN BIRD 18 VAN  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000
40141731
Boquillas2000UnidadBOQUILLA RAIN BIRD 15 VAN  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000
27121704
Uniones Hidráulicas35UnidadCOLLARIN PVC 40 mm SALIDA HI 1/2  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
27121704
Uniones Hidráulicas35UnidadCOPLA SOLDAR 75 mm PVC HIDRAULICO  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000
40142008
Mangueras para agua5RolloMANGUERA HDPE 40 mm  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
Total Neto $ 9.625.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.828.845
TOTAL OC $ 11.454.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.