Orden de Compra. Nº4609-228-SE26 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-228-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-31-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 385985
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRADOR EL SALTO
Razón Social TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS EL SALTO LIMI
R.U.T. 77.464.087-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIRADOR EL SALTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Global100 RESMA OFICIO 100 RESMA CARTA 50 ARCHIVADOR T/OFICIO 10 SET FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE T/OFICIO 3 CAJA OPALINA T/OFICIO BLANCO 125 UNIDADES 3 CAJA OPALINA DE COLOR T/OFICIO 125 UNIDADES 10 CORCHETERA MEDIANA P/20 HOJAS 35 PEGAMENTO EN BARRA 21 GRS. 3 CAJA ACCOCLIPS METALICO 50 UNID. 5 CAJA APRETAPAPELES 19 mm 12 UNID. 5 CAJA APRETAPAPELES 32 mm 12 UNID. 40 CINTA ADHESIVA 18 mm x 30 MTS. PEQUEÑO 20 CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 10 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 mm x 40 MTS 40 PAQUETE BANDERITAS ADHESIVAS 5 COLORES 50 CARPETA COLGANTE 10 CARPETA PLASTIFICADA SIN ACCOCLIPS 30 CORRECTOR CINTA 5 CORRECTOR LAPIZ 15 CUCHILLO CARTONERO 10 DEDOS DE GOMA 10 GOMA DE BORRAR 5 CAJA GRAPAS 8MM 15 LIBRO DE ACTAS 100 HJS 15 LIBRO ASISTENCIA 26 HJS 15 LIBRETA APAISADA CORRESPONDENCIA 100 HJS. 30 LLAVEROS PLASTICOS 12 MARCADOR PIZARRA ACRILICA AZUL 12 MARCADOR PIZARRA ACRILICA ROJO 12 MARCADOR PIZARRA ACRILICA NEGRO 30 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 400 HJS 15 PEGAMENTO LA GOTITA 40 PILAS AA 40 PAQUETES SEPARADOR OFICIO 6 POS. COLOR 50 SOBRE OFICIO BLANCO 50 SOBRE SACO OFICIO 5 CALCULADORA ESCRITORIO N° GRANDE 12 DIG. PORTATIL 10 TIJERA 20 CM 30 CARPETA CARTON OFICIO 30 CARPETA PLASTIFICADA SIN ACCOCLIPS 10 PISTOLA SILICONA 50 BARRA DE SILICONA 50 LAPIZ GRAFITO 10 BORRADOR PIZARRA 20 CAJA PUSH PINS 30 UNID. 100 LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC (azul) 10 LAPIZ DE GEL BORRABLE MAS RECARGA 40 PAQUETE BANDERITAS ADHESIVAS 5 COLORES 20 BLOCK 7MM 80HJS 25 CARTULINA PLIEGO 15 CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA DURA 100 HJS.   $ 2.031.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.031.500 $ 2.031.500
Total Neto $ 2.031.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 385.985
TOTAL OC $ 2.417.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.