Orden de Compra. Nº4609-258-SE26 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-258-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-28-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 232781,16
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2026
TítuloDescripción
DESPACHOENTREGA PRODUCTOS EN DELEGACION MUNICIPAL DE PUERTO GUADAL, LOS NOTROS S/N°.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIELA PAZ BAHAMONDEZ VASQUEZ
Razón Social DANIELA PAZ BAHAMONDEZ VASQUEZ
R.U.T. 16.684.198-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIELA PAZ BAHAMONDEZ VASQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121804
Cubos o baldes para limpieza1Global4 BALDES P/TRAPEAR DE 5 LT. 1 BASURERO GRANDE P/EXTERIOR 50 LT. 2 BASURERO DE BAÑO 10 LT. 20 BOLSA P/BASURA 55 x 70 x 10 UNID. 20 BOLSA P/BASURA 70 x 90 x 10 UNID. 20 BOLSA P/BASURA EXTRA GRANDE 80 x 120 x 10 UNID. 20 LIMPIADOR EN CREMA 750 10 CLORO TRADICIONAL 1 LT. 15 DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML 1 ESCOBILLA PARA WC 3 ESCOBILLON CON MANGO 6 GUANTE DE NITRILO LARGO TALLA M (par) 6 JABON LIQUIDO 1 LT. 10 LIMPIA VIDRIO 400 ML 20 LIQUIDO LIMPIA PISO AROMATIZADO 900 ML 10 LUSTRA MUEBLES EN CREMA 400 ML 10 PAÑO PARA SACUDIR FRANELA NARANJA 30 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL EXTRA BLANCO D/HOJA 500 MTS. 10 PASTILLA AZUL WC UNID. 10 MATA MOSCA EN AEROSOL 20 TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE INDUSTRIAL 10 TRAPERO MICROFIBRA P/PISO C/OJAL 20 LIQUIDO ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML 2 PALA P/BASURA PLASTICA 20 CLORO GEL 900 ML 4 ESPONJA LOZA   $ 1.225.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.164 $ 1.225.164
Total Neto $ 1.225.164
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.781
TOTAL OC $ 1.457.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.