Orden de Compra. Nº4609-294-SE15 "ADQUISICIÓN MATERIAL OFICINA POR CONVENIO SUMINISTRO USO CLÍNICA DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-294-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-05-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL OFICINA POR CONVENIO SUMINISTRO USO CLÍNICA DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4609-14-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 17337,12
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATAGON
Razón Social RUBEN PEDRO MOLINA OYARZO
R.U.T. 7.969.504-1
Sucursal PATAGON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales1GlobalSEGÚN GUÍAS DE DESPACHO Nº 001517 y 001518  $ 91.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.248 $ 91.248
Total Neto $ 91.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.337
TOTAL OC $ 108.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.