Orden de Compra. Nº4609-31-SE25 "ALIMENTOS PERECIBLES ELEAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-31-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PERECIBLES ELEAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-23-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 188316,22
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Global10 BETARRAGAS 32 CABEZAS DE AJO 8 ESPINACAS (Atados) 16 LECHUGAS 16 PALTAS 80 KGS. PAPAS 20 PEPINO 32 PIMIENTO MORRON 48 TOMATES 16 PAQ. PRIMAVERA DE VERDURAS CONGE. 500 GRS 16 KGS. ZANAHORIAS 8 KGS. ZAPALLO 8 KGS. POSTA O ASIENTO 8 KGS. CARNE MOLIDA 8 KGS. CENTRO PALETA 40 TRUTO POLLO ENTERO 60 PERAS 40 KIWI 40 MANZANAS 40 PLATANOS 12 KGS. UVAS 144 HUEVOS 12 PAQ. JALEA 44 GRS. 64 JAMON PAVO LAMINAS 200 JUGOS EN POLVO BAJO EN AZUCAR 4 LECHE SIN LACTOSA 800 GRS. 8 MAYONESA LIGHT 250 CC 10 MERMELADAS BAJA EN AZUCAR 200 GRS. 8 VIENESAS 5 UNID. (PQ) 2 PAQ. QUESO LAMINADO 500 GRS. 8 YOGURT BATIDO S/LACTOSA (BOLSA 1 KG.)   $ 991.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 991.138 $ 991.138
Total Neto $ 991.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.316
TOTAL OC $ 1.179.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.