Orden de Compra. Nº4609-366-SE24 "COMPRA ARTICULOS ASEO ELEAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-366-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS ASEO ELEAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-23-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 110040,59
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos1Global10 AROMATIZANTES DE AMBIENTES DIVERSOS AROMAS 291 GRS. 10 LT. CLORO GEL AROMA LIMON 4 LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO FLOTANTE 500 ML 10 LT. CLORO ROPA COLOR 8 LT. CLORO ROPA BLANCA 20 LT. DESINFECTANTE PARA PISO 8 DESINFECTANTE EN AEROSOL 257 G/360 CM3 7 DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA (5 LTS) 5 ESPONJA PARA LAVAR LOZA 3 GUANTES DE GOMA MULTIUSO TALLA "M" 6 JABON LIQUIDO 900 ML 2 LAVALOZA 750 ML 4 LIMPIA VIDRIOS 500 CC 6 PAÑO DE PISO NIDO DE ABEJA DE ALGODÓN 70 x 45 CM 1 PINZAS MADERA PARA ROPA 24 UNID. 6 ROLLO PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 25 TOALLA PAPEL ABSORVENTE INDUSTRIAL 300 MT. 10 TOALLITAS DESINFECTANTES CON CLORO 258 GRS. (ENVASE) 2 PAÑOS MULTIUSO 5 LIQUIDO DESENGRASANTE 500 ML   $ 579.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.161 $ 579.161
Total Neto $ 579.161
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.041
TOTAL OC $ 689.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.