Orden de Compra. Nº4609-388-SE25 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-388-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 376002,02
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATAGON
Razón Social RUBEN PEDRO MOLINA OYARZO
R.U.T. 7.969.504-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATAGON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1Global20 BLOCK 7MM 80HJS 200 OPALINA DE COLOR T/OFICIO 10 LIBRETA APAISADA CORRESPONDENCIA 100 HJS. 3 CORCHETERA METALICA CM 50 20 CARPETA CARTON OFICIO 250 CARPETA COLGANTE 4 FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE T/OFICIO 20 CORRECTOR CINTA ARTEL 200 ARCHIVADOR T/OFICIO 10 CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA DURA 100 HJS. 200 SOBRE AMERICANO BLANCO 15 DESTACADOR PUNTA GRUESA 100 SOBRE OFICIO BLANCO 8 TIJERA 20 CM 6 LIBRO DE ACTAS 100 HJS 150 LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA BIC (azul) 100 RESMA OFICIO 10 PORTA LAPIZ METALICO 5 PORTA CLIPS PLASTICO C/IMAN 2 ANOTADOR MADERA T/OFICIO 4 SACA PUNTAS CON DEPOSITO 20 CAJA APRETAPAPELES 19 mm 12 UNID. 15 CAJA APRETAPAPELES 32 mm 12 UNID. 20 LLAVEROS PLASTICOS 20 MARCADOR PIZARRA ACRILICA   $ 1.978.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.978.958 $ 1.978.958
Total Neto $ 1.978.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 376.002
TOTAL OC $ 2.354.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.