Orden de Compra. Nº4609-410-SE20 "MATERIAL DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-410-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-40-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 209692,93
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO HERNAN
Razón Social COMERCIAL BENJA
R.U.T. 10.899.928-4
Sucursal ALFONSO HERNAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162005
Clavos para tejados1Global02 CINTA DEMARCACIÓN 03 TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM 40 CEMENTO 25 KG 07 POLIETILENO 30 CLAVO 4” 08 PINO DIMENSIONADO 2 X 2 06 PINO DIMENSIONADO 2 X 3 10 CANDADO 50 MM 10 TRAJE DESECHABLE TIBET 15 ESCUADRAS 20 X 25 05 CODO COBRE HE 1/2 10 TE PVC SANITARIO 40 MM 08 DESAGUE LAVATORIO 200 TORNILLO AUTOPERFORANTE 2” 02 ESCUADRA PLANA 3” 06 PIZARREÑO 6 MM 02 CERÁMICA COLORES 33 X 33 CMS 02 IMPRIMANTE LINOLIN GALÓN 03 CERÁMICA MURO 20 X 30 02 BEKRON 25 KG POLVO 02 BEKRON 15 KG 02 FIERRO 12 MM 08 ANGULO 40 X 40 X 3 MM 04 PERFIL 40 X 40 X 3 MM 16 RUEDA 3” 16 PERNO COCHE 7” 32 PERNO COCHE 3” 08 PINO DIMENSIONADO 2 X 4   $ 1.103.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.103.647 $ 1.103.647
Total Neto $ 1.103.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.693
TOTAL OC $ 1.313.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.