Orden de Compra. Nº
4609-458-SE25
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MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4609-458-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4610-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T.
69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401999 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T.
69.240.400-9
Dirección de Facturación
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna
Chile Chico
Impuesto
61020,97
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PATAGON
Razón Social
RUBEN PEDRO MOLINA OYARZO
R.U.T.
7.969.504-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PATAGON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva
50
Unidad
GOMA EVA PLIEGO COLORES SURTIDOS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
60123001
Figuras de goma Eva
50
Unidad
GOMA EVA GLITTER PLIEGO COLORES SURTIDOS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.350
$ 69.350
60121511
Lápices especializados
15
Unidad
LAPICES SCRIPTO (marcadores) 12 COLORES
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.215
$ 25.215
27112717
Pistolas de calor
6
Unidad
PISTOLA SILICONA
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.788
$ 34.788
14111525
Papel multiuso
30
Unidad
PAPEL ENTRETENIDO CARPETA
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.510
$ 60.510
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
60
Unidad
BARRA DE SILICONA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
30
Unidad
MARCADOR PERMANENTE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
44121624
Tijeras
40
Unidad
TIJERA 14 CM
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.960
$ 36.960
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA 21 GRS.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
Total Neto
$ 321.163
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.021
TOTAL OC
$ 382.184
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.