Orden de Compra. Nº4609-473-SE25 "INSUMOS ASEO Y LIMPIEZA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-473-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO Y LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 394706,57
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Unidad50 CERA CREMA PISO (amarillo) 30 GUANTE MULTIUSO AMARILLO S-M-L VIRUTEX 10 LIMPIADOR EN CREMA 750 WYN 20 REPUESTO MOPA SECA PLANA 90 C COMPLETAS 10 LIQUIDO ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE EXCELL 10 PAÑO ESPONJA x 3 UNID. DOÑA GABY 30 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL EXTRA BLANCO D/HOJA 300 MTS. 30 TOALLA PAPEL ABSORBENTE INDUSTRIAL 200 MTS. RENDIPEL 30 REPUESTO GLADE TOQUE AIR WICK 15 TOALLA DESINFECTANTES CLORADAS x 30 UNID. VIRUTEX 50 TRAPERO MICROFIBRA P/PISO CON OJAL EXCELL 10 ESCOBILLON CON MANGO CLORINDA 20 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 360 ML POETT 20 CLORO TRADICIONAL 1 LT CLORINDA 20 LAVALOZA LIQUIDO 750 CC VIRGINIA 2 LIMPIA VIDRIO CON MANGO 5 LUSTRA MUEBLES EN CREMA 420 ML CIF 50 LIMPIA PISO x 5 LTS. POETT   $ 2.077.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.077.403 $ 2.077.403
Total Neto $ 2.077.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 394.707
TOTAL OC $ 2.472.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.