Orden de Compra. Nº4609-519-SE25 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-519-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 94779,6
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATAGON
Razón Social RUBEN PEDRO MOLINA OYARZO
R.U.T. 7.969.504-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATAGON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121809
Papel de enmascaramiento20UnidadCINTA MASKINGTAPE 48 mm   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadPEGAMENTO EN BARRA 21 GRS.   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
44111905
Pizarras para plumón y accesorios20UnidadTIJERA 20 CM   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
44111905
Pizarras para plumón y accesorios20UnidadMARCADOR PERMANENTE   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14121503
Cartulina400PliegoCARTULINA PLIEGO COLORES SURTIDOS   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
60123001
Figuras de goma Eva300PliegoGOMA EVA PLIEGO COLORES SURTIDOS   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.400 $ 239.400
Total Neto $ 498.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.780
TOTAL OC $ 593.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.