Orden de Compra. Nº4609-52-SE15 "MATERIAL FERRETERIA POR CONVENIO DE SUMINISTRO DELEGACIÓN PUERTO GUADAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-52-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA POR CONVENIO DE SUMINISTRO DELEGACIÓN PUERTO GUADAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4609-69-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 14834,44
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristina MAGDALENA
Razón Social Cristina Maturana Lagos
R.U.T. 10.967.847-3
Sucursal Cristina MAGDALENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras1GlobalSEGUN GUIAS Nº 2447 Y Nº 2434  $ 78.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.076 $ 78.076
Total Neto $ 78.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.834
TOTAL OC $ 92.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.