Orden de Compra. Nº4609-561-SE25 "INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-561-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 444201,57
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores30ParGUANTE MULTIUSO AMARILLO S-M-L VIRUTEX   $ 7.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.150 $ 213.150
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA P/BASURA 50 x 55 x 20 UNID SUPERIOR   $ 1.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.700 $ 136.700
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA P/BASURA 70 x 90 x 10 UNID VIRUTEX   $ 1.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.500 $ 141.500
47131603
Esponjas20UnidadESPONJA LOZA CLOROX   $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA P/BASURA 80 x 120 x 10 UNID. SUPERIOR   $ 3.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.900 $ 341.900
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA P/BASURA 120 x 120 CARGA PESADA VIRUTEX   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.150
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL EXTRA BLANCO D/HOJA 300 MTS.   $ 15.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.180 $ 474.180
14111703
Toallas de papel30UnidadTOALLA PAPEL ABSORBENTE INDUSTRIAL 200 MTS. RENDIPEL   $ 9.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.790 $ 296.790
47131710
Dispensadores de papel higiénico2UnidadDISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL   $ 29.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.588 $ 59.588
14111701
Papel facial15PaqueteTOALLA DESINFECTANTES CLORADAS x 30 UNID. VIRUTEX   $ 3.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.070 $ 47.070
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM   $ 3.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.315 $ 57.315
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 360 ML POETT   $ 1.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.980 $ 34.980
12141901
Cloro Cl20LitroCLORO TRADICIONAL 1 LT CLORINDA   $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.360 $ 22.360
12191501
Solventes aromáticos24UnidadREPUESTO GLADE TOQUE AIR WICK   $ 5.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.520 $ 125.520
Total Neto $ 2.337.903
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 444.202
TOTAL OC $ 2.782.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.