Orden de Compra. Nº4609-583-SE14 "material de ferreteria por convenio de suministro "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-583-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-09-2014
Nombre de la Orden de Compra material de ferreteria por convenio de suministro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4609-45-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 1213,4388
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor d.quilodran c.
Razón Social daniel quilodran castillo
R.U.T. 14.490.672-1
Sucursal d.quilodran c.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162904
Grampas de cable metálico4kilogramo   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.387
Total Neto $ 6.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.213
TOTAL OC $ 7.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.