Orden de Compra. Nº4609-588-SE20 "MATERIAL DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-588-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-48-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 413848,69
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO HERNAN
Razón Social COMERCIAL BENJA
R.U.T. 10.899.928-4
Sucursal ALFONSO HERNAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Global06 HUINCHA MEDIR 5 METROS 05 WD-40 05 LLAVE AJUSTABLE 8” 04 SERRUCHO CARPINTERO BAHCO 12 DISCO DESBASTE 7” 02 REMACHE POP 06 TAPAGOTERA AGOREX 100 TORNILLO CABEZ DE LENTEJA 1 5/8” 05 ADHESIVO INSTANTANEO LA GOTITA 05 CLAVO CORRIENTE 2 ½” 15 HUINCHA AISLADORA 06 PISTOLA CALAFATERA REFORZADA 20 DISCO CORTE METAL 4,5 15 BROCHA 2” 15 BROCHA 4” 02 CERRADURA TUBULAR DORMITORIO POLI 05 COLAFRIA MADERA ½ KILO 03 PUNTILLA 1 ½ KILO 300 CLAVO PARA CEMENTO 1 1/2” 60 TORNILLO TIRAFONDO 3 1/2” 15 RODILLO CHIPORRO 12 CMS 15 RODILLO CHIPORRO 18 CMS 10 GUARDAPOLVO ANCHO 3” 10 ALAMBRE NEGRO N° 14 04 LLANA ALBAÑIL DENTADA 24 PINO DIMENSIONADA 2X2 20 PINTURA SPRAY VARIOS COLORES 30 CEMENTO 25 KILOS 100 TARUGO MADERA 10 BROCA CONCRETO6 MM 15 BROCA METAL 4 MM 15 DISCO CORTE METAL 7” 10 PUNTA COPA 5/16 600 TORNILLO AUTOPERF. HEXAGONAL 2” 500 TARUGO N° 8 500 TARUGO N° 6 03 ALICATE PICOLORO 10” 1500 TORNILLO AUTOPERFORANTE 11 /4” 05 CUCHARA ALBAÑILERIA 04 BROCA PARA FIERRO 12 MM 12 PINO DIMENSIONADO 1 x 6 15 BISAGRA 4” PAR 30 CORNIZA GRANDE 10 PINO DIMENSIONADO 1 X 4 CEPILLADA 26 GUARDAPOLVO 2” 25 JOCKEY LEGIONARIO 30 PROTECTOR SOLAR 200 CC 05 CABO DE VIDA CON GANCHO 02 ANTIPARRA AVIADOR TRANSPARENTE 24 LENTE SEGURIDAD OSCURO 13 OVEROL TALLAS S-M Y L 20 GUANTE CABRETILLA SIN FORRO 36 GUANTE PALMA LATEX 24 GUANTE ANTICORTR AMARILLO 12 GUANTE GOMA 25 GUANTE ALGODÓN PIGMENTADO 07 PINO DIMENSIINADO 2 x 10 04 ZINC ACANALADO X 2 METROS 10 COPLA POLIFUSION DE 25 MM 10 BOLSA BASURA 1X20 X 1X30 10 UNIDADES 02 PIEZA Y FACHADA GALON   $ 2.178.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.178.151 $ 2.178.151
Total Neto $ 2.178.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 413.849
TOTAL OC $ 2.592.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.