Orden de Compra. Nº4609-600-SE25 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-600-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-41-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 288927,87
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija1Global2 Lija para madera 80 Gr pliego 10 Lija al agua 150 Gr pliego 10 Lija para metal 120 Gr pliego 1 Cabezal 2 Regulador de gas 2 Flexible p/gas 1/2x3/8 1mt 1 Calefón 7 Lts Splendid 7 Llave lavamanos monomando 3 Desagüe lavatorio 1.1/4" con rebalse, metálico 3 Cadena eslabon grueso 5 Unión americana polifusión 20 mm 3 Silicona auto 5 Reducción polifusión 25x20 10 Osb 9,5 mm 1,22 x 2,44 Mts 2 Huincha papel mastic 48mm 400 Tornillo volcanita 6x1" 5/8" 3 Cadena de Acero 15x20x4,5 cm acma 5 Cañería cobre 1/2" 12 Codo cobre 1/2" 6 Tee cobre 1/2" 24 Lente seguridad oscuro 2 Pala punta huevo con pestaña m/madera 6 Masilla magica blanca 1 Kg 2 Fierro redondo 18 mm 30 Pino dimensionado 1 x 5 x 3,2 mts 6 Ampolleta LED colores 1 Accesorios baño (Porta Rollo, Jabonera, Porta toalla, etc.). 5 Te planza ½” 1 Tee HI 3/4 cobre 12 Barra angulo 25x25 3 mm 10 Fierro a-63 8 mm 5 Aceite mezcla 1 lt   $ 1.520.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.673 $ 1.520.673
Total Neto $ 1.520.673
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.928
TOTAL OC $ 1.809.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.