|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4609-643-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-11-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4610-48-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
|
|
R.U.T. |
69.240.400-9 |
|
Dirección de Facturación |
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 |
|
Comuna |
Chile Chico
|
|
Impuesto |
563892,83 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-11-2020 |
|
|
|
Proveedor |
ALFONSO HERNAN |
|
Razón Social |
COMERCIAL BENJA
|
|
R.U.T. |
10.899.928-4 |
|
Sucursal |
ALFONSO HERNAN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 1 | Global | 03 ALGIFOL COLOR ALERCE TINETA
10 PERNO HEXAGONAL 5”
05 ADAPTADOR COPA
06 PILAS AAA
1000 TORNILLO VOLCANITA 1”
01 LIJADFORA DE BANDA
01 DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL
10 DILUYENTE 1 LITRO
10 AGUARRAS 1 LITRO
07 LIMA PLANA CON MANGO 8”
05 ALARGADOR ELECTRICO 10 MT
25 DISCO FLAP 4,5 “
1000 TORNILLO VOLCANITA 3”
03 VALVULA ADMISION ESTANQUE BAÑO
03 FITING ESTANQUE BAÑO
10 DILUYENTE DUCO
08 ACERO LIQUIDO
13 PUNTA COPA
150 PERNO HEXAGONAL 12 X 3 C/TUERCA
10 CUARTO RODON
01 JUEGO BROCA COPA
26 CEMENTO 25 KG
15 CODO POLIFUSION 20 MM
15 COPLA PVC HIDRAULICO 20 MM
03 CENTRO PUERTA
10 FRAGUE COLORES 1 KILO
24 PINO DIMENSIONADO 2 X 3
18 PINO DIMENSIONADO 2 X 2
04 COLA FRIA MADERA 1 KILO
01 PERFIL RECTANGULAR 80 X 40 X 5
10 BARNIZ AGUATECH GALON
15 TRAJE DESECHABLE TIBET
02 ZAPATO SEGURIDAD N° 42 Y 43
01 BOTA GOMA N° 44
13 RESPIRADOR AIRE 3M
12 FILTRO PARTICULAS 3M
12 CHALECO REFLEXTANTRE AMARILLO
20 GUANTE CABRETILLA SIN FORRO
24 LENTE SEGURIDAD OSCURO
05 MALLA METALICA PARA VISOR
07 OLEO GALON COLORES SOQUINA
03 PINTURA PIEZA Y FACHADA COLORES TINETA
02 BARNIZ COLORES GALON SOQUINA
01 ZINC EN V X 2,50
10 PINO DIMENSIONADO 2 X 10
05 PINO DIMENSIONADO 1 X 10
01 PUERTA PINO OREGON 0,80 CM
01 CERRADURA EMBUTIDA ODIS
| |
$ 2.967.857,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.967.857
|
$ 2.967.857
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.967.857
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 563.893
|
|
$ 3.531.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.