Orden de Compra. Nº4609-643-SE20 "MATERIAL DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-643-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-48-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 563892,83
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO HERNAN
Razón Social COMERCIAL BENJA
R.U.T. 10.899.928-4
Sucursal ALFONSO HERNAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Global03 ALGIFOL COLOR ALERCE TINETA 10 PERNO HEXAGONAL 5” 05 ADAPTADOR COPA 06 PILAS AAA 1000 TORNILLO VOLCANITA 1” 01 LIJADFORA DE BANDA 01 DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL 10 DILUYENTE 1 LITRO 10 AGUARRAS 1 LITRO 07 LIMA PLANA CON MANGO 8” 05 ALARGADOR ELECTRICO 10 MT 25 DISCO FLAP 4,5 “ 1000 TORNILLO VOLCANITA 3” 03 VALVULA ADMISION ESTANQUE BAÑO 03 FITING ESTANQUE BAÑO 10 DILUYENTE DUCO 08 ACERO LIQUIDO 13 PUNTA COPA 150 PERNO HEXAGONAL 12 X 3 C/TUERCA 10 CUARTO RODON 01 JUEGO BROCA COPA 26 CEMENTO 25 KG 15 CODO POLIFUSION 20 MM 15 COPLA PVC HIDRAULICO 20 MM 03 CENTRO PUERTA 10 FRAGUE COLORES 1 KILO 24 PINO DIMENSIONADO 2 X 3 18 PINO DIMENSIONADO 2 X 2 04 COLA FRIA MADERA 1 KILO 01 PERFIL RECTANGULAR 80 X 40 X 5 10 BARNIZ AGUATECH GALON 15 TRAJE DESECHABLE TIBET 02 ZAPATO SEGURIDAD N° 42 Y 43 01 BOTA GOMA N° 44 13 RESPIRADOR AIRE 3M 12 FILTRO PARTICULAS 3M 12 CHALECO REFLEXTANTRE AMARILLO 20 GUANTE CABRETILLA SIN FORRO 24 LENTE SEGURIDAD OSCURO 05 MALLA METALICA PARA VISOR 07 OLEO GALON COLORES SOQUINA 03 PINTURA PIEZA Y FACHADA COLORES TINETA 02 BARNIZ COLORES GALON SOQUINA 01 ZINC EN V X 2,50 10 PINO DIMENSIONADO 2 X 10 05 PINO DIMENSIONADO 1 X 10 01 PUERTA PINO OREGON 0,80 CM 01 CERRADURA EMBUTIDA ODIS   $ 2.967.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.967.857 $ 2.967.857
Total Neto $ 2.967.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 563.893
TOTAL OC $ 3.531.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.