Orden de Compra. Nº4609-663-SE20 "MATERIAL DE ASEO DELEGACION PUERTO BERTRAND "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-663-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DELEGACION PUERTO BERTRAND
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-55-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins Nº 333 Chile Chico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 20971,82
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristina MAGDALENA
Razón Social Cristina Maturana Lagos
R.U.T. 10.967.847-3
Sucursal Cristina MAGDALENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1Global15 PAPEL HIGIENICO 05 TOALLAS ABSORVENTES 08 CLORO GEL 15 CERA LIQUIDA 05 DESODORANTE AMBIENTAL 02 JABON LIQUIDO 03 LUSTRA MUEBLES 06 PAÑO DE SACUDIR 15 PASTILLAS INODORAS 05 TRAPEROS GRANDES 03 GUANTES DE GOMA TALLA M 06 BOLSAS BASURA MEDIANA 04 ESCOBILLONES   $ 110.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.378 $ 110.378
Total Neto $ 110.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.972
TOTAL OC $ 131.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.