Orden de Compra. Nº4609-736-SE14 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-736-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4609-45-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 2315,1253
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor d.quilodran c.
Razón Social daniel quilodran castillo
R.U.T. 14.490.672-1
Sucursal d.quilodran c.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados1Global2 CANDADOS 3 HOJAS DE SIERRA  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
Total Neto $ 12.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.315
TOTAL OC $ 14.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.