Orden de Compra. Nº4609-757-SE18 "MATERIAL FERRETERÍA FRIL "CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL VERTEDERO MALLÍN GRANDE""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-757-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERÍA FRIL "CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL VERTEDERO MALLÍN GRANDE"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 4610-34-H218
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 392868,9071
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor d.quilodran c.
Razón Social daniel quilodran castillo
R.U.T. 14.490.672-1
Sucursal d.quilodran c.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Global1 Perfil 100X100X3 mm 30 Perfiles de 50X50X3 mm 80 Sacos de cemento 10 Fierros de construcción 12 mm 10 Kg soldadura 6011 10 Kg soldadura 7018 1 Maquina soldadora 1 Mascara de soldar 1 Guantes de soldador 1 Galletera de 7” 12 Discos de corte 7” 6 Platinas 50X3 mm 6 Perfil redondo 1” 1 Betonera 120 ltr   $ 2.067.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067.731 $ 2.067.731
Total Neto $ 2.067.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 392.869
TOTAL OC $ 2.460.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.