Orden de Compra. Nº4609-762-SE18 "MATERIAL FERRETERÍA BODEGA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-762-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERÍA BODEGA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 4610-34-H218
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 282052,6041
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor d.quilodran c.
Razón Social daniel quilodran castillo
R.U.T. 14.490.672-1
Sucursal d.quilodran c.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas1Global30 GANCHOS PARA CANALETA 07 MANGO PARA AZADON 01 TINETA CARBONILEO 01 GALON BARNIZ MARINO 81 KILOS CAL VIVA DIDEVAL 03 PALAS PUNTA 04 BIDONES ACEITE CADENA X 5 LITROS 30 CAJAS PISO FLOTANTE 8 MM 20 BROCHAS 4” 04 PARES ZAPATOS SEGURIDAD N° 37 / 41 / 42 (DOS PARES) 24 GUANTES LANA 24 GUANTES CABRETILLA 04 TAPAS WC 06 CANDADOS GRANDES 50 MM 15 DISCOS CORTE METAL 4,5 03 ROLLO CINTA PELIGRO 10 LIMA PLANA 15 DISCOS CORTE METAL 7” 15 LIMAS PARA MOTOSIERRA 3/16 05 KILOS SOLDADURA 6011 1/8 05 KILOS SOLDADURA 6011 3/32 04 TIRAS PERFIL CUADRADO 40 X 40 X 2 MM 04 TIRAS ANGULO 20 X 20 2 MM 01 MALLA ACMA 1,85 X 3 05 PESTILLO 4” 05 OVEROL TALLA XL 05 CANALETAS PARA AGUA 04 TUBOS BAJADA AGUA 03 BAJADAS AGUA   $ 1.484.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484.487 $ 1.484.487
Total Neto $ 1.484.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.053
TOTAL OC $ 1.766.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.