Orden de Compra. Nº4609-780-SE15 "ADQUISICIÓN MATERIAL CONSTRUCCION Y FERRETERIA BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-780-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL CONSTRUCCION Y FERRETERIA BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4609-18-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 40642,4364
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
R.U.T. 96.838.560-7
Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GlobalSEGÚN COTIZACIÓN Nº 272384  $ 213.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.908 $ 213.908
Total Neto $ 213.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.642
TOTAL OC $ 254.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.