Orden de Compra. Nº4609-8-SE21 "MATERIAL DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-8-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-48-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 410591,52
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-01-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO HERNAN
Razón Social COMERCIAL BENJA
R.U.T. 10.899.928-4
Sucursal ALFONSO HERNAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Global01 JUEGO LLAVE ALLEN 9 PIEZAS 10 ROLLO ALAMBRE NEGRO N° 14 1000 TORNILLO VOLCANITA 2” 06 PAÑO HUAIPE KILO 12 PINO CEPILLADO 1X2 12 PINO DIMENSIONADO 2X2 12 PINO DIMENSIONADO 2X3 05 RASTRILLO CON MANGO 15 PINIO AROMATICO 60 PERLON 8 MM 50 LIJA PARA METAL 40 GR. PLIEGO 50 AUTOPERFORANTE 2” 10 SILICONA GRIS 300 ML 12 BROCHA 1” 12 BROCHA 3” 12 BROCHA 4” 10 RODILLO CHIPORRO 12 CMS 12 ESCOBILLON CLORINDA 25 LAPIZ CARPINTERO 10 RODILLO CHIPORRO 18 CMS 10 PINTURA SPRAY COLORES 02 CERRADURA SOBREPONER POLI 06 SELLO ANTIFUGA 02 ESTAÑO CARRETE 1000 TORNILLO VOLCANITA 1 5/8 1000 TORNILLO VOLCANITA 2” 1000 TORNILLO VOLCANITA 3” 08 DISCO DESBASTE 4,5” 08 DISCO DIAMANTADO 4,5” 10 WD-40 01 FRESADORA 03 PACK PUNTA CRUZ 05 CLAVO VOLCANITA 1 5/8 200 TARUGO 6” 200 TARUGO 8” 02 RODILLO ESPONJA 18 CMS 01 ZAPATO SEGURIDAD N° 43 08 ANTIPARRA AVIADOR 20 OVEROL TALLAS S-M-L-XL 20 GUANTE CABRETILLA SIN FORRO 48 GUANTE PALMA LATEX 04 OVEROL PILOTO TALLA L-XL 15 TRAJE DESECHABLE TYBET 20 ANTIPARRA CLARA 12 ANTIPARRA OSCURA 02 TERMINAL PVC HIDRAULICO HE 25 MM 01 LLAVE PASO PVC HIDRAULICO 25 MM 01 ROLLO PIOLA NYLOBN 2,7 04 PICAPORTE PORTON 02 CERRADURA SOBREPONER 01 PERFIL 100X100X3MM 02 TAPA WC 02 LLAVE PASO PVC HIDRAULICO 20MM 06 ZINC ACANALADO X 2MTS 102 ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 02 MALLA FAENA   $ 2.161.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.161.008 $ 2.161.008
Total Neto $ 2.161.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 410.592
TOTAL OC $ 2.571.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.