Orden de Compra. Nº4609-9-SE26 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-9-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-41-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 150152,44
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121702
Collares para cables1Unidad745 Amarras plásticas 3,5x200 mm colores 850 Amarras plásticas 7,5x500 mm colores 15 Perfil rectangular 20x10 1 mm 104 Malla Raschel 80% 2,10 mts 7 Punta copa 1 Tensor metálico 30 cm 3/8x32 3 Broca bisagra 25 mm 2 Broca concreto 3 mm 6 Llave paso cobre 1/2” 6 Codos pvc sanitario 110 mm 4 Codo cobre 1/2" 20 Tee pvc hidráulico con reducción 25-20 mm 40 Reducción pvc hidráulico 20 mm 20 Codo pvc sanitario 40 mm 15 Copla cobre 1/2 200 Tornillo autoperforante cabeza lenteja 1" 10 Puntas cruz 2 Tubo hidráulico de pvc de 75 mm x 6.00 2 Codos pvc sanitario 110 mm 1 Anticorrosivo colores 1 gl Soquina - Hewestone   $ 790.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.276 $ 790.276
Total Neto $ 790.276
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.152
TOTAL OC $ 940.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.