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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4609-99-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN CONVENIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4609-69-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
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R.U.T. |
69.240.400-9 |
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Dirección de Facturación |
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 |
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Comuna |
Chile Chico
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Impuesto |
59778,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristina MAGDALENA |
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Razón Social |
Cristina Maturana Lagos
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R.U.T. |
10.967.847-3 |
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Sucursal |
Cristina MAGDALENA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162301
| Perfiles de montaje | 1 | Global | Listado de material de ferretería para uso en delegación municipal de puerto guadal. | según listado |
$ 314.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 314.622
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$ 314.622
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Total Neto
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$ 314.622
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.778
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$ 374.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.