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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4617-30-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4617-10-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4617-10-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección del Trabajo II Región |
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Razón Social |
Dirección del Trabajo
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
14 de Febrero 2431 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección del Trabajo
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Facturación |
sucre 311 piso 4to Dirección del trabajo antofagasta |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
15169,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
sucre 311 piso 4to Dirección del trabajo antofagasta |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-05-2009 |
| Dirección de despacho | Se debe remitir el producto a Avda. Santa María Nº 1657 comuna de Antofagasta. |
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Proveedor |
Equipos y Seguridad Minera |
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Razón Social |
Enrique Barros M
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R.U.T. |
8.663.471-6 |
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Sucursal |
Equipos y Seguridad Minera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42172001
| Equipos de primer auxilio de servicios médicos de urgencia | 1 | Unidad | Botiquin de 22,8 de alto x 47 cms de ancho por 22,8 de fondo. | |
$ 79.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.840
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$ 79.840
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Total Neto
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$ 79.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.170
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$ 95.010
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.