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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4618-83-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4618-43-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4618-43-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección del Trabajo III Región |
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Razón Social |
Dirección del Trabajo
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Atacama 443 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección del Trabajo
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Facturación |
PORTALES N° 767 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
250800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PORTALES N° 767 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA |
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Razón Social |
JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA
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R.U.T. |
10.504.265-5 |
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Sucursal |
JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO PARA EL AÑO 2009 DE 6 OFICINAS, 3 BAÑOS, ESCALERAS Y SALA DE ESPERA, MANTENCION DE AREAS VERDES, SANITIZACION DE BAÑOS MENSUALMENTE, ASEO PROFUNDO CADA 15 DIAS, LIMPIEZA DE VIDRIOS Y VENTANALES, EDIFICIO DE 2 PISOS. | |
$ 1.320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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Total Neto
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$ 1.320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 250.800
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$ 1.570.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.