Orden de Compra. Nº4620-12-SE24 "SERVICIO ASEO GRAN VALPARAISO enero a diciembre 24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DEL TRABAJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4620-12-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO GRAN VALPARAISO enero a diciembre 24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4620-4-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección del Trabajo V Región Valparaiso
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1265, 5º piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación Av. Brasil 1265, 5º piso.
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil 1265, 5º piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CC CONSTRUCCIONES EIRL CONST Y LIMPIEZA EDIFICIOS
Razón Social CARLA ALEJANDRA CURIHUENTRO VERDUGO CONSTRUCCIONES
R.U.T. 76.905.031-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CC CONSTRUCCIONES EIRL CONST Y LIMPIEZA EDIFICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios19Unidad no definidaSERVICIO ENERO 2024 A JULIO 2025 contrato vigente según licitación 4620-4-LQ23  $ 5.468.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.892.228 $ 103.892.228
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaPROPORCIONAL AGOSTO 2025 contrato vigente según licitación 4620-4-LQ23  $ 2.918.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.918.234 $ 2.918.234
Total Neto $ 106.810.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 106.810.462

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.