|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4620-170-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4620-80-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Se requiere contratar servicio de aseo y mantención de Jardín para ICT Viña del Mar, durante el 1º semestre 2008. Ver Términos de Referencia en documento adjunto. |
|
Proveniente de Licitación
|
4620-80-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección del Trabajo V Región |
|
Razón Social |
Dirección del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.502.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Von Schroeders 493 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.502.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Brasil 1265, 5º piso. |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
42140,29 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Brasil 1265, 5º piso. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CATALINA DEL CARMEN SAAVEDRA SOTO
|
|
R.U.T. |
6.524.604-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicios de limpieza de edificios | Se requiere contratar Servicio de Aso y Mantención para oficina y jardín de ICT Viña del Mar. |
$ 221.791,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 221.791
|
$ 221.791
|
|
|
Total Neto
|
$ 221.791
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.140
|
|
$ 263.931
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.