Orden de Compra. Nº4620-86-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4620-15-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4620-86-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4620-15-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4620-15-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección del Trabajo V Región
Razón Social Dirección del Trabajo
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra Von Schroeders 493
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección del Trabajo
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación Av. Brasil 1265, 5º piso.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 52820
Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil 1265, 5º piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Huerta y Contreras Ltda.
Razón Social HUERTA Y CONTRERAS LIMITADA
R.U.T. 77.870.840-k
Sucursal Huerta y Contreras Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadMÓDULO ARMABLE  $ 278.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000
Total Neto $ 278.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.820
TOTAL OC $ 330.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.