Informamos que la metodología de pago para
los proveedores del estado se ha modificado, siendo la TESORERIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA la encargada de realizarlos de forma centralizada (Circular N°9, del
28/04/2020 de la DIPRES). Esto está orientado al pago a 30 días, siempre y
cuando se haya realizado la recepción conforme de la compra dentro de los 8
primeros días de la emisión de la factura y el procedimiento cumpla con los
requisitos descritos en este documento.
I. RESPECTO A LA EMISION DE FACTURAS
Este nuevo sistema de pago, utiliza como base
una plataforma en línea con Mercado Público y el Sii.cl que verificará que la
factura emitida cumpla con lo siguiente:
1. Orden de compra: debe encontrarse en
estado “Aceptada”. 2. En la factura se debe ingresar el ID completo de la orden
de compra (formato: 2065-XX-XX20) en el campo 801 de la factura, y sin
información adicional. 3. La forma de pago de la factura debe indicar “Crédito”
no “Contado”. 4. La factura debe ser enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com en formato XML, en un plazo de 72 hrs.
Una vez emitida la factura, la plataforma de
DIPRES realizará las validaciones de la correcta emisión del documento
verificando de forma automática los puntos anteriores. En caso de que alguno de
estos requisitos no se cumpla, el sistema reclamara el documento.
II. RESPECTO AL DESPACHO Y PAGO
CENTRALIZADO
Debido a que la recepción conforme en el
sistema debe realizarse dentro 8 días, los productos deben ser enviados con
guía de despacho y, una vez recibidos se le indicará al proveedor que emita la
Factura. Si la plataforma recibe facturas cuya entrega de productos no se ha
realizado antes de los 8 días, la factura será reclamada.
Cumpliendo con todos los procedimientos
indicados, la TGR procederá pagos semanales de los DTE a 30 días. |