Orden de Compra. Nº4621-9-SE22 "SERVICIO DE VIGILANCIA IPT RANCAGUA , 4621-1-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DEL TRABAJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4621-9-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA IPT RANCAGUA , 4621-1-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4621-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección del Trabajo VI Región
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 107 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 389
Comuna Rancagua
Impuesto 3876000
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Forma de pago

Informamos que la metodología de pago para los proveedores del estado se ha modificado, siendo la TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA la encargada de realizarlos de forma centralizada (Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES). Esto está orientado al pago a 30 días, siempre y cuando se haya realizado la recepción conforme de la compra dentro de los 8 primeros días de la emisión de la factura y el procedimiento cumpla con los requisitos descritos en este documento. 

 

I. RESPECTO A LA EMISION DE FACTURAS 

 

Este nuevo sistema de pago, utiliza como base una plataforma en línea con Mercado Público y el Sii.cl que verificará que la factura emitida cumpla con lo siguiente: 

 

1. Orden de compra: debe encontrarse en estado “Aceptada”. 2. En la factura se debe ingresar el ID completo de la orden de compra (formato: 2065-XX-XX20) en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. La forma de pago de la factura debe indicar “Crédito” no “Contado”. 4. La factura debe ser enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com  en formato XML, en un plazo de 72 hrs.

 

Una vez emitida la factura, la plataforma de DIPRES realizará las validaciones de la correcta emisión del documento verificando de forma automática los puntos anteriores. En caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, el sistema reclamara el documento. 

 

II. RESPECTO AL DESPACHO Y PAGO CENTRALIZADO 

 

Debido a que la recepción conforme en el sistema debe realizarse dentro 8 días, los productos deben ser enviados con guía de despacho y, una vez recibidos se le indicará al proveedor que emita la Factura. Si la plataforma recibe facturas cuya entrega de productos no se ha realizado antes de los 8 días, la factura será reclamada.  

 

Cumpliendo con todos los procedimientos indicados, la TGR procederá pagos semanales de los DTE a 30 días. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO STUARDO LTDA
Razón Social SERVICIOS NICOLE STUARDO LIMITADA
R.U.T. 76.500.436-5
Sucursal GRUPO STUARDO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia24UnidadSERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LAS DEPENDENCIAS DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE RANCAGUAMONTO MENSUAL NETO $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400.000 $ 20.400.000
Total Neto $ 20.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.876.000
TOTAL OC $ 24.276.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.