|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4622-94-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4622-25-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4622-25-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección del Trabajo VII Región |
|
Razón Social |
Dirección del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.502.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
6 Oriente 1318 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.502.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
1 Oriente Nº 1547, 4 y 5 Norte |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
341669,59 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 Oriente Nº 1547, 4 y 5 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
136152637 |
|
Razón Social |
Juan Vergara
|
|
R.U.T. |
13.615.263-7 |
|
Sucursal |
136152637 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201703
| Cobertizos para almacenaje | 1 | Unidad | construccion de bodega para archivo en la Inspección del Trabajo de Cauquenes | |
$ 1.798.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.798.261
|
$ 1.798.261
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.798.261
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 341.670
|
|
$ 2.139.931
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.