Orden de Compra. Nº4622-94-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4622-25-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4622-94-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4622-25-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4622-25-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección del Trabajo VII Región
Razón Social Dirección del Trabajo
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra 6 Oriente 1318
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección del Trabajo
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación 1 Oriente Nº 1547, 4 y 5 Norte
Comuna Talca
Impuesto 341669,59
Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente Nº 1547, 4 y 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 136152637
Razón Social Juan Vergara
R.U.T. 13.615.263-7
Sucursal 136152637
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201703
Cobertizos para almacenaje1Unidadconstruccion de bodega para archivo en la Inspección del Trabajo de Cauquenes  $ 1.798.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798.261 $ 1.798.261
Total Neto $ 1.798.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.670
TOTAL OC $ 2.139.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.