|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4625-94-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4625-61-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4625-61-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección del Trabajo X Región |
|
Razón Social |
Dirección del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.502.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Talca 90 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.502.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Urmeneta 509 tercer piso |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
440102,32 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Urmeneta 509 tercer piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SANDRAYANEZDELSOLAREIRL |
|
Razón Social |
SANDRA YANEZ DEL SOLAR E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.436.140-7 |
|
Sucursal |
SANDRAYANEZDELSOLAREIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102702
| Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos | 1 | Unidad | RADIEL 100 MTS2 APORX, PARA INSPECCION DEL TRABAJO DE CASTRO | |
$ 2.316.328,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.316.328
|
$ 2.316.328
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.316.328
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 440.102
|
|
$ 2.756.430
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.