Orden de Compra. Nº4625-94-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4625-61-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4625-94-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4625-61-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4625-61-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección del Trabajo X Región
Razón Social Dirección del Trabajo
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra Talca 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección del Trabajo
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación Urmeneta 509 tercer piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 440102,32
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 509 tercer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRAYANEZDELSOLAREIRL
Razón Social SANDRA YANEZ DEL SOLAR E.I.R.L
R.U.T. 76.436.140-7
Sucursal SANDRAYANEZDELSOLAREIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos1UnidadRADIEL 100 MTS2 APORX, PARA INSPECCION DEL TRABAJO DE CASTRO  $ 2.316.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.316.328 $ 2.316.328
Total Neto $ 2.316.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 440.102
TOTAL OC $ 2.756.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.