Orden de Compra. Nº4628-92-CM25 "REMODELACIÓN DE LA SALA DE CAPACITACIÓN LA ESCUELITA OFICINA DRTMO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DEL TRABAJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4628-92-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2025
Nombre de la Orden de Compra REMODELACIÓN DE LA SALA DE CAPACITACIÓN LA ESCUELITA OFICINA DRTMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección del Trabajo RM Oriente
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra Moneda 723
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 274 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación Av. Providencia 729
Comuna Providencia
Impuesto 1098400,26
Dirección de Envío de la Factura Av. Providencia 729
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER
Razón Social CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER SPA
R.U.T. 52.003.040-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM77 (2113903) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2113903) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV. PROVIDENCIA N°729, COMUNA PROVIDENCIA, STGO. $ 70.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.453.448 $ 5.453.448
0
2239-9-LR23
FOCO LED BP CÁLIDA 24W/18W EMPOTRADO PANEL SANITIZANTE 30CM UNIDAD REGIÓN RM30 (2136309) FOCO LED BP CÁLIDA 24W/18W EMPOTRADO PANEL SANITIZANTE 30CM UNIDAD REGIÓN RM(2136309) FOCO LED BP CÁLIDA 24W/18W EMPOTRADO PANEL SANITIZANTE 30CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV. PROVIDENCIA N°729, COMUNA PROVIDENCIA, STGO. $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.700 $ 92.700
0
2239-9-LR23
FOCO LED POWER ENERGY FRÍA 18 W EMPOTRADO REDONDO 22,5 CM - 30 CM UNIDAD REGIÓN RM30 (2137737) FOCO LED POWER ENERGY FRÍA 18 W EMPOTRADO REDONDO 22,5 CM - 30 CM UNIDAD REGIÓN RM(2137737) FOCO LED POWER ENERGY FRÍA 18 W EMPOTRADO REDONDO 22,5 CM - 30 CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV. PROVIDENCIA N°729, COMUNA PROVIDENCIA, STGO. $ 4.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.720 $ 123.720
0
2239-9-LR23
PERFIL ACERO ACEROS COX ÁNGULO 20X20X3 MM 6 M UNIDAD REGIÓN RM18 (2169850) PERFIL ACERO ACEROS COX ÁNGULO 20X20X3 MM 6 M UNIDAD REGIÓN RM(2169850) PERFIL ACERO ACEROS COX ÁNGULO 20X20X3 MM 6 M UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV. PROVIDENCIA N°729, COMUNA PROVIDENCIA, STGO. $ 6.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.186 $ 111.186
Total Neto $ 5.781.054
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.098.400
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 6.879.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.