Orden de Compra. Nº4629-1198-SE23 "AUMENTO DEL CONTRATO PARA LA “CONFIGURACIÓN DE FORMULARIOSDE POWER PLATFORM Y CREACIÓN MODELO DEDATOS EN DATAVERSE PARA EL REGISTRO DEPROCESOS DISCIPLINARIOS PARA LA OFICINADE CONTRALORÍA DE LA DIRECCIÓN DELTRABAJO”, ID 4629-61-LE23, "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DEL TRABAJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4629-1198-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DEL CONTRATO PARA LA “CONFIGURACIÓN DE FORMULARIOSDE POWER PLATFORM Y CREACIÓN MODELO DEDATOS EN DATAVERSE PARA EL REGISTRO DEPROCESOS DISCIPLINARIOS PARA LA OFICINADE CONTRALORÍA DE LA DIRECCIÓN DELTRABAJO”, ID 4629-61-LE23,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4629-61-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Nivel Central Santiago
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra Agustinas #1253
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2061 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación Agustinas 1253, Piso 5, Departamento de Tecnologías de la Información
Comuna Santiago
Impuesto 754300
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, Piso 5, Departamento de Tecnologías de la Información
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 2Aires Consultores
Razón Social 2AIRES CONSULTORES SPA
R.U.T. 77.236.692-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 2Aires Consultores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232304
Software del sistema de administración de bases de datos1UnidadCONFIGURACIÓN DE FORMULARIOS DE POWER PLATFORM Y CREACIÓN MODELO DE DATOS EN DATAVERSE PARA EL REGISTRO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS PARA LA OFICINA DE CONTRALORÍA DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJOCOORESPONDE AL AUMENTO DEL 26,95% DEL CONTRATO PAPA LA CONFIGURACIÓN DE FORMULARIOSDE POWER PLATFORM Y CREACIÓN MODELO DEDATOS EN DATAVERSE PARA EL REGISTRO DEPROCESOS DISCIPLINARIOS PARA LA OFICINADE CONTRALORÍA DE LA DIRECCIÓN DELTRABAJO” $ 3.970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.970.000 $ 3.970.000
Total Neto $ 3.970.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 754.300
TOTAL OC $ 4.724.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.