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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4629-1255-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Nivel Central Santiago |
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Razón Social |
Dirección del Trabajo
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección del Trabajo
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Bodega Institucional, Camino Agricola 2291-b, Macul. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
795150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bodega Institucional, Camino Agricola 2291-b, Macul. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROMOPOINT |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL PROMOPOINT LTDA
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R.U.T. |
76.218.079-0 |
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Sucursal |
PROMOPOINT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111530 2239-2-LP15
| Notas de papel autoadhesivo | 2000 | | (1223787 )ETIQUETAS - 1249792 | (1223787) ETIQUETAS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(250)
; SERVICIO POR $ 1000(2)
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$ 2.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500.000
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$ 4.500.000
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Total Neto
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$ 4.500.000
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Descuento
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$ 315.000
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 795.150
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.980.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.