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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4629-1367-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Impresión 54.000 dípticos para difusión de la normativa laboral |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Nivel Central Santiago |
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Razón Social |
Dirección del Trabajo
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección del Trabajo
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Facturación |
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
281534 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMPLEMENTOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS |
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Razón Social |
COMPLEMENTOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS LDTA
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R.U.T. |
76.298.066-5 |
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Sucursal |
COMPLEMENTOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1223782 )DÍPTICO - 1249787 | (1223782) DÍPTICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(512000)
; SERVICIO POR $ 100.000(10)
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$ 1.512.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512.000
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$ 1.512.000
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Total Neto
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$ 1.512.000
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Descuento
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$ 30.240
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 281.534
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.763.294
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.