Orden de Compra. Nº4629-153-SE11 "construccion de rampa"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4629-153-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2011
Nombre de la Orden de Compra construccion de rampa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4629-11-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Nivel Central Santiago
Razón Social Dirección del Trabajo
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección del Trabajo
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información
Comuna Santiago
Impuesto 148580
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo Vera Manriquez
Razón Social MARCELO FRANCISCO JAVIER VERA MANRIQUEZ
R.U.T. 11.506.419-3
Sucursal Marcelo Vera Manriquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192209
Rampas para sillas de ruedas1Unidad no definida   $ 782.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.000 $ 782.000
Total Neto $ 782.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.580
TOTAL OC $ 930.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.