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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4629-1827-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Frutas y Verduras Enero 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Nivel Central Santiago |
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Razón Social |
Dirección del Trabajo
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección del Trabajo
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
14272,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | DESPACHO CARABINEROS DE CHILE N° 25 |
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Proveedor |
CARNES SORI |
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Razón Social |
FEDERICO MAGGIOLO RISSO
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R.U.T. |
4.185.412-K |
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Sucursal |
CARNES SORI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101539 2239-23-LP13
| Verduras congeladas | 60 | | (965696) VERDURA CONGELADA - PAPAS DUQUESA 500 GR 500 GRS 982696 | (965696) VERDURA CONGELADA - PAPAS DUQUESA 500 GR 500 GRS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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50101539 2239-23-LP13
| Verduras congeladas | 2 | | (969344) VERDURA CONGELADA SOUTHFRUIT ARVEJA 1 K UNIDAD 986344 | (969344) VERDURA CONGELADA SOUTHFRUIT ARVEJA 1 K UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.120
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$ 3.120
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Total Neto
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$ 75.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.273
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 89.393
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.