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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4629-794-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4629-87-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Nivel Central Santiago |
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Razón Social |
DIRECCION DEL TRABAJO
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DEL TRABAJO
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Facturación |
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
507545,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMPLEX SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA COMPLEX SPA
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R.U.T. |
77.560.728-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMPLEX SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56111906
| Estantes, cajones o armarios industriales | 6 | Unidad | Según lo establecido en el Requerimiento Técnico, numeral III ‘Características de los productos’, y en el Itemizado adjunto | |
$ 195.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.175.400
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$ 1.175.400
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56112102
| Sillas para trabajar | 11 | Unidad | Según lo establecido en el Requerimiento Técnico, numeral III ‘Características de los productos’, y en el Itemizado adjunto | |
$ 135.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.495.890
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$ 1.495.890
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Total Neto
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$ 2.671.290
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 507.545
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$ 3.178.835
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.