Orden de Compra. Nº463-241-SE23 "REPARACION DE AIRE DE PRECISION SALA SERVIDORES"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 463-241-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2023
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE AIRE DE PRECISION SALA SERVIDORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra C.I.R.N.
Razón Social CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
R.U.T. 71.294.800-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1164, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
R.U.T. 71.294.800-0
Dirección de Facturación Manuel Montt 1164, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 179060,75
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 1164, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2023
TítuloDescripción
REPARACION DE AIRE DE PRECISION PARA SALA DE SERVIDORESREPARACION DE AIRE DE PRECISION PARA SALA DE SERVIDORES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DUKES Chile Telecomunicaciones
Razón Social GATICA Y ASTORGA LIMITADA
R.U.T. 76.915.399-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DUKES Chile Telecomunicaciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad no definida   $ 942.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.425 $ 942.425
Total Neto $ 942.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.061
TOTAL OC $ 1.121.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.