Orden de Compra. Nº463-25-CM26 "Orden de Compra: 463-25-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 463-25-CM26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 463-25-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita la cancelación de la Orden de Compra por criterios de evaluación en licitación de convenio marco. Se realizará otro proceso de compra.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra C.I.R.N.
Razón Social CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
R.U.T. 71.294.800-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1164, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
R.U.T. 71.294.800-0
Dirección de Facturación Manuel Montt 1164, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 1164, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asimov Consultores
Razón Social ASIMOV CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 76.372.725-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Asimov Consultores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-19-LR23
PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS1 (2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS(2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales UF 757,32 UF 0,00 UF 0,00 UF 757,3200 UF 757,3200
Total Neto UF 757,3200
Descuento UF 45,4392
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 711,8808

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.