Orden de Compra. Nº463-58-CM21 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 463-58-CM21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2021
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra C.I.R.N.
Razón Social CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
R.U.T. 71.294.800-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1164, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
R.U.T. 71.294.800-0
Dirección de Facturación Manuel Montt 1164, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 33886
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 1164, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271708
2239-16-LR15
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas150 (1654116 )MASCARILLA DESECHABLE NEMO CHILE DE 3 PLIEGUES PARA PROCEDIMIENTO 50 UNIDADES 1656116(1654116) MASCARILLA DESECHABLE NEMO CHILE DE 3 PLIEGUES PARA PROCEDIMIENTO 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.150 $ 180.150
Total Neto $ 180.150
Descuento $ 1.802
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.886
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 212.234


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.