Orden de Compra. Nº4631-23-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4631-11-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4631-23-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4631-11-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4631-11-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra chacabuco Nº857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación Calle Miraflores N°745,Población Pedro León Gallo
Comuna Copiapó
Impuesto 2729895,11
Dirección de Envío de la Factura Calle Miraflores N°745,Población Pedro León Gallo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erimaro Raúl
Razón Social Erimaro Chacon Malbran
R.U.T. 6.722.145-1
Sucursal Erimaro Raúl
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadREPARACIÓN ESCUELA PEDRO LEÓN GALLO, COPIAPÓ L12  $ 14.367.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.367.869 $ 14.367.869
Total Neto $ 14.367.869
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.729.895
TOTAL OC $ 17.097.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.