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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4631-25-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4631-15-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4631-15-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
chacabuco Nº857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
25416585 |
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Dirección de Envío de la Factura |
chacabuco Nº857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
juan carlos olivares gonzalez |
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Razón Social |
JUAN CARLOS OLIVARES GONZÁLEZ
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R.U.T. |
10.630.304-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
juan carlos olivares gonzalez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111618
| Servicios temporales de construcción | 1 | Unidad | Ejecutar la obra REPARACIÓN DE VEREDAS DE EMERGENCIA VARIOS SECTORES, L6/24, de acuerdo a las bases.
1.- Contar con patente al día.
2.- valor proforma exento de impuestos 2.000.000 | El proyecto tiene por objetivo el mejoramiento de las condiciones actuales de veredas y soleras |
$ 133.771.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.771.500
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$ 133.771.500
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Total Neto
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$ 133.771.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.416.585
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$ 159.188.085
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.