|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4631-85-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Servicio de Alimentación Frutas y Verduras Mini Zoológico Parque El Pretil OS N°151069 (MRC) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
|
|
R.U.T. |
69.030.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
chacabuco Nº857 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
394360,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
chacabuco Nº857 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CORRALEROS |
|
Razón Social |
GRUPO RODRIGUEZ E HIJOS SPA
|
|
R.U.T. |
76.072.681-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CORRALEROS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101538
| Verduras frescas | 1 | Pack | Adquisición de Servicio de Alimentación de Frutas y Verduras para animales Mini Zoológico Municipal, por un período de 6 semanas, cabe mencionar que la entrega de cada pack debe ser parcializada semanalmente, hasta cumplir las semanas informadas. El listado de productos mencionados en la orden de servicio es la cantidad que se debe entregar por semana. | |
$ 2.075.580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.075.580
|
$ 2.075.580
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.075.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 394.360
|
|
$ 2.469.940
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.